行政院長毛治國今(31)日主持105年度計畫及預算審核會議由於財政健全方案稅制調整效益陸續反映,歲入較上年度成長3.6 % ,另為因應國內外經濟情勢需要,將歲出規模適 度擴增,歲出較上年度成長3.1%,增加的經費主要用於擴大公共建設、提升科技發展 計畫、教育及社會褔利等施政重點項目採擴張性財政政策。

其中公共建設公務預算核列1,888億元,較104年度增加97億元 成長5.4%若加計治水及持種基金規模達3594億元成長幅度高達13%。 科技預算也加碼至1030億元成長4.7%均高於原來目標是今年預算加碼重點所在。

整體歲入成長幅度高於歲出,歲入歲出差短較上年度減少,舉借債務占歲出比率下降,累計債務未償餘額占前三年度GDP平均數比率亦下降至35%內,較上年度減少0.7個百分點,已連續4年下降,顯示政府在兼顧財政健全下,積極謀求經濟成長、完善弱勢照顧及前瞻創新教育的決心。

毛揆表示,105年度歲入部分同意照財政部所提編列,包括總預算1兆8,414億元以及 特別預算41億元。歲出部分同意照主計總處所擬歲出預算額度,包括總預算1兆9,950億 元及特別預算141億元。

毛揆表示,各主管機關應督促所屬基金積極開源節流,提升營運績效,健全基金財 務,落實各項政策任務;並應積極推動各項公共建設計畫,以協助國家經濟發展。此外,毛院長表示,希望各機關能加速執行已通過的流域綜合治理計畫第1期特別預算,未來第2期特別預算案經立法院審議通過後,也應積極執行,以保障人民生命財產安全。

關於105年度中央政府總預算案匡列情形,主計總處表示如下:

一、歲入1兆8,414億元,較104年度1兆7,767億元增加647億元,約增3.6%,主要係增列 稅課收入1,206億元、另減列規費及罰款收入271億元、營業盈餘及事業收入167億元、財產收入121億元等所致。

二、歲出1兆9,950億元,較104年度增加604億元,約增3.1%,主要係支應教育(核列2, 677億元,較104年度增加79億元,約增3%)、社會福利(核列4,671億元,較104年度增 加259億元,約增5.9%)等依法律義務支出,以及公共建設(核列1,888億元,較104年 度增加97億元,約增5.4%,加上流域治理特別預算105年度編列數141億元,則較104年度增加145億元,約增7.7%,如再加計特種基金1,565億元,整體規模可達3,594億元, 較104年度相同基礎增加415億元,約增13%)與科技發展計畫(核列1,030億元,較104 年度增加46億元,約增4.7%,連同國防科技經費60億元、營業與非營業特種基金編列之

研發支出191億元,合共1,281億元,較104年度相同基礎預算數增加67億元,約增5.5% )等重點施政之用。

三、歲入歲出差短1,536億元(較104年度減少43億元),連同債務還本730億元,合共尚須融資調度財源為2,266億元,全數以舉借債務予以彌平。有關總預算及特別預算債務舉借數合共2,366億元,占總預算及特別預算歲出11.8%(上限15%),較104年度減少0.2個百分點。

四、105年底預計累積債務未償餘額將達5兆6,141億元,占前3年度GDP平均數之34.9%(上限40.6%),較104年度減少0.7個百分點。

關於中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算案 (105至106年度),主計總處指出,歲出合共編列298億元(105及106年度分別為141億元及157億元),所需財源除100億元於105年度以舉借債務支應外,其餘198億元以稅課收入支應(105及106年度分別為41億元及157億元)。

主計總處表示,預定於8月下旬提報行政院院會通過後,於8月底前送 立法院審議。

(工商 )

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